鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
(一)部門主要職能
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能:1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作;2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作;3、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作;4、依法行駛?cè)邪踩a(chǎn)監(jiān)督職權(quán);5、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作,負(fù)責(zé)安全評價(jià)、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會(huì)中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作;7、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;8、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作;9、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用(簡稱“三同時(shí)”)情況;10、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件,負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強(qiáng)制等工作;11、組織實(shí)施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;12、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究,技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;13、負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責(zé)分工,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的備案、審核、審查和竣工驗(yàn)收及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作;負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作;組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作;14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作,制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃,做好預(yù)警預(yù)報(bào)、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作,落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施;15、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2016年度部門決算編報(bào)范圍的單位只有本級單位1個(gè)。
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
 收入支出決算總表  | ||||||
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  | 公開01表  | |
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  | 
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  | 單位:萬元  | |
收入  | 支出  | |||||
項(xiàng) 目  | 行次  | 決算數(shù)  | 項(xiàng) 目  | 行次  | 決算數(shù)  | |
欄 次  | 
  | 1  | 欄 次  | 
  | 2  | |
一、財(cái)政撥款收入  | 1  | 493.09  | 一、一般公共服務(wù)支出  | 27  | 
  | |
二、上級補(bǔ)助收入  | 2  | 
  | 二、外交支出  | 28  | 
  | |
三、事業(yè)收入  | 3  | 
  | 三、國防支出  | 29  | 
  | |
四、經(jīng)營收入  | 4  | 
  | 四、公共安全支出  | 30  | 
  | |
五、附屬單位上繳收入  | 5  | 
  | 五、教育支出  | 31  | 
  | |
六、其他收入  | 6  | 9.53  | 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 32  | 
  | |
  | 7  | 
  | 七、文化教育與傳媒支出  | 33  | 
  | |
  | 8  | 
  | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 34  | 34.85  | |
  | 9  | 
  | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  | 35  | 13.78  | |
  | 10  | 
  | 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 36  | 
  | |
  | 11  | 
  | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 37  | 
  | |
  | 12  | 
  | 十二、農(nóng)林水支出  | 38  | 
  | |
  | 13  | 
  | 十三、交通運(yùn)輸支出  | 39  | 
  | |
  | 14  | 
  | 十四、資源勘探信息等支出  | 40  | 412.44  | |
  | 15  | 
  | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 41  | 
  | |
  | 16  | 
  | 十六、金融支出  | 42  | 
  | |
  | 17  | 
  | 十七、援助其他地區(qū)支出  | 43  | 
  | |
  | 18  | 
  | 十八、國土海洋氣象德國支出  | 44  | 
  | |
  | 19  | 
  | 十九、住房保障支出  | 45  | 32.02  | |
  | 20  | 
  | 二十、糧油物資儲備支出  | 46  | 
  | |
  | 21  | 
  | 二十一、其他支出  | 47  | 13.17  | |
本年收入合計(jì)  | 22  | 502.62  | 本年支出合計(jì)  | 48  | 
  | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額  | 23  | 
  | 結(jié)余分配  | 49  | 
  | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 24  | 12.04  | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 50  | 8.40  | |
  | 25  | 
  | 
  | 51  | 
  | |
合計(jì)  | 26  | 514.66  | 合計(jì)  | 52  | 514.66  | |
收入決算表  | |||||||||||||||
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  | 公開02表  | ||||||
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  | 
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  | 單位:萬元  | ||||||||||
項(xiàng) 目  | 本年收入合計(jì)  | 財(cái)政撥款收入  | 上級補(bǔ)助收入  | 事業(yè)收入  | 經(jīng)營收入  | 附屬單位上繳收入  | 其他收入  | ||||||||
功能分類科目編碼  | 科目名稱  | ||||||||||||||
欄次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | ||||||||
合計(jì)  | 502.62  | 493.09  | 
  | 
  | 
  | 
  | 9.53  | ||||||||
208  | 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 34.85  | 34.85  | 
  | 
  | 
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  | |||||||
20805  | 行政事業(yè)單位離退休  | 29.26  | 29.26  | 
  | 
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  | |||||||
2080501  | 歸口管理的行政單位離退休  | 29.26  | 29.26  | 
  | 
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  | |||||||
20808  | 撫恤  | 5.58  | 5.58  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
2080801  | 死亡撫恤  | 5.58  | 5.58  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
210  | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  | 13.78  | 13.78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
21005  | 醫(yī)療保障  | 9.07  | 9.07  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
2100501  | 行政單位醫(yī)療  | 9.07  | 9.07  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
21007  | 計(jì)劃生育事務(wù)  | 4.71  | 4.71  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
2100717  | 計(jì)劃生育服務(wù)  | 4.71  | 4.71  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
215  | 資源勘探信息等支出  | 412.44  | 412.44  | 
  | 
  | 
  | 
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  | |||||||
21506  | 安全生產(chǎn)監(jiān)督  | 412.44  | 412.44  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
2150601  | 行政運(yùn)行  | 335.61  | 335.61  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
2150602  | 一般行政管理事務(wù)  | 25.88  | 25.88  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
2150699  | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出  | 50.94  | 50.94  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||
221  | 住房保障支出  | 32.02  | 32.02  | 
  | 
  | 
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22102  | 住房改革支出  | 32.02  | 32.02  | 
  | 
  | 
  | 
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  | |||||||
2210201  | 住房公積金  | 32.02  | 32.02  | 
  | 
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  | 
  | |||||||
229  | 其他支出  | 9.53  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 9.53  | |||||||
22999  | 其他支出  | 9.53  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 9.53  | |||||||
2299901  | 其他支出  | 9.53  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 9.53  | |||||||
支出決算表  | |||||||||
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  | 公開03表  | |
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  | 
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  | 單位:萬元  | ||||
項(xiàng) 目  | 本年支出合計(jì)  | 基本支出  | 項(xiàng)目支出  | 上繳上級支出  | 經(jīng)營支出  | 對附屬單位補(bǔ)助支出  | |||
功能分類科目編碼  | 科目名稱  | ||||||||
欄次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |||
合計(jì)  | 506.26  | 455.32  | 50.94  | 
  | 
  | 
  | |||
208  | 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 34.85  | 34.85  | 
  | 
  | 
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  | ||
20805  | 行政事業(yè)單位離退休  | 29.26  | 29.26  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2080501  | 歸口管理的行政單位離退休  | 29.26  | 29.26  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
20808  | 撫恤  | 5.58  | 5.58  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2080801  | 死亡撫恤  | 5.58  | 5.58  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
210  | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  | 13.78  | 13.78  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
21005  | 醫(yī)療保障  | 9.07  | 9.07  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2100501  | 行政單位醫(yī)療  | 9.07  | 9.07  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
21007  | 計(jì)劃生育事務(wù)  | 4.71  | 4.71  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2100717  | 計(jì)劃生育服務(wù)  | 4.71  | 4.71  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
215  | 資源勘探信息等支出  | 412.44  | 361.50  | 50.94  | 
  | 
  | 
  | ||
21506  | 安全生產(chǎn)監(jiān)督  | 412.44  | 361.50  | 50.94  | 
  | 
  | 
  | ||
2150601  | 行政運(yùn)行  | 335.61  | 335.61  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2150602  | 一般行政管理事務(wù)  | 25.88  | 25.88  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2150699  | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出  | 50.94  | 
  | 50.94  | 
  | 
  | 
  | ||
221  | 住房保障支出  | 32.02  | 32.02  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
22102  | 住房改革支出  | 32.02  | 32.02  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2210201  | 住房公積金  | 32.02  | 32.02  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
229  | 其他支出  | 13.17  | 13.17  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
22999  | 其他支出  | 13.17  | 13.17  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
2299901  | 其他支出  | 13.17  | 13.17  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
財(cái)政撥款收入支出決算總表  | ||||||||||||
  | 
  | 
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  | 公開04表  | |||||
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  | 
  | 
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  | 
  | 單位:萬元  | |||||||
收入  | 支出  | |||||||||||
項(xiàng) 目  | 行次  | 金額  | 項(xiàng) 目  | 行次  | 合計(jì)  | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | |||||
欄 次  | 
  | 1  | 欄 次  | 
  | 2  | 3  | 4  | |||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 1  | 493.09  | 一、一般公共服務(wù)支出  | 28  | 
  | 
  | 
  | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 2  | 
  | 二、外交支出  | 29  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 3  | 
  | 三、國防支出  | 30  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 4  | 
  | 四、公共安全支出  | 31  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 5  | 
  | 五、教育支出  | 32  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 6  | 
  | 六、科學(xué)技術(shù)支出  | 33  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 7  | 
  | 七、文化教育與傳媒支出  | 34  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 8  | 
  | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 35  | 34.85  | 34.85  | 
  | |||||
  | 9  | 
  | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  | 36  | 13.78  | 13.78  | 
  | |||||
  | 10  | 
  | 十、節(jié)能環(huán)保支出  | 37  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 11  | 
  | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 
 38  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 12  | 
  | 十二、農(nóng)林水支出  | 39  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 13  | 
  | 十三、交通運(yùn)輸支出  | 40  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 14  | 
  | 十四、資源勘探信息等支出  | 41  | 412.44  | 412.44  | 
  | |||||
  | 15  | 
  | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  | 42  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 16  | 
  | 十六、金融支出  | 43  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 17  | 
  | 十七、援助其他地區(qū)支出  | 44  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 18  | 
  | 十八、國土海洋氣象德國支出  | 45  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 19  | 
  | 十九、住房保障支出  | 46  | 32.02  | 32.02  | 
  | |||||
  | 20  | 
  | 二十、糧油物資儲備支出  | 47  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 21  | 
  | 二十一、其他支出  | 48  | 
  | 
  | 
  | |||||
本年收入合計(jì)  | 22  | 493.09  | 本年支出合計(jì)  | 49  | 493.09  | 493.09  | 
  | |||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 23  | 
  | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 50  | 
  | 
  | 
  | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款  | 24  | 
  | 
  | 51  | 
  | 
  | 
  | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款  | 25  | 
  | 
  | 52  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 26  | 
  | 
  | 53  | 
  | 
  | 
  | |||||
合計(jì)  | 27  | 493.09  | 合計(jì)  | 54  | 493.09  | 493.09  | 
  | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公開05表  | |
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  | 
  | 單位:萬元  | ||||
項(xiàng) 目  | 本年支出合計(jì)  | 基本支出  | 項(xiàng)目支出  | |||
功能分類科目編碼  | 科目名稱  | |||||
欄次  | 1  | 2  | 3  | |||
合計(jì)  | 493.09  | 442.15  | 50.94  | |||
208  | 社會(huì)保障和就業(yè)支出  | 34.85  | 34.85  | 
  | ||
20805  | 行政事業(yè)單位離退休  | 29.27  | 29.27  | 
  | ||
2080501  | 歸口管理的行政單位離退休  | 29.27  | 29.27  | 
  | ||
20808  | 撫恤  | 5.58  | 5.58  | 
  | ||
2080801  | 死亡撫恤  | 5.58  | 5.58  | 
  | ||
210  | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  | 13.78  | 13.78  | 
  | ||
21005  | 醫(yī)療保障  | 9.07  | 9.07  | 
  | ||
2100501  | 行政單位醫(yī)療  | 9.07  | 9.07  | 
  | ||
21007  | 計(jì)劃生育事務(wù)  | 4.71  | 4.71  | 
  | ||
2100717  | 計(jì)劃生育服務(wù)  | 4.71  | 4.71  | 
  | ||
215  | 資源勘探信息等支出  | 412.44  | 361.50  | 50.94  | ||
21506  | 安全生產(chǎn)監(jiān)督  | 412.44  | 361.50  | 50.94  | ||
2150601  | 行政運(yùn)行  | 335.62  | 335.62  | 
  | ||
2150602  | 一般行政管理事務(wù)  | 25.88  | 25.88  | 
  | ||
2150699  | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出  | 50.94  | 
  | 50.94  | ||
221  | 住房保障支出  | 32.02  | 32.02  | 
  | ||
22102  | 住房改革支出  | 32.02  | 32.02  | 
  | ||
2210201  | 住房公積金  | 32.02  | 32.02  | 
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 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  | 
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  | 公開06表  | 
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部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  | 
  | 單位:萬元  | 
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人員經(jīng)費(fèi)  | 公用經(jīng)費(fèi)  | ||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼  | 科目名稱  | 金額  | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼  | 科目名稱  | 金額  | ||
301  | 工資福利支出  | 276.18  | 302  | 商品和服務(wù)支出  | 44.42  | ||
30101  | 基本工資  | 193.32  | 30201  | 辦公費(fèi)  | 1.54  | ||
30102  | 津貼補(bǔ)貼  | 19.89  | 30207  | 郵電費(fèi)  | 9.18  | ||
30103  | 獎(jiǎng)金  | 27.09  | 30215  | 會(huì)議費(fèi)  | 0.87  | ||
30104  | 其他社會(huì)保障繳費(fèi)  | 35.88  | 30217  | 公務(wù)接待費(fèi)  | 3.89  | ||
303  | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  | 119.57  | 30226  | 勞務(wù)費(fèi)  | 2.02  | ||
30302  | 退休費(fèi)  | 23.43  | 30231  | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  | 12.00  | ||
30304  | 撫恤金  | 5.58  | 30239  | 其他交通費(fèi)用  | 14.46  | ||
30309  | 獎(jiǎng)勵(lì)金  | 4.71  | 30299  | 其他商品和服務(wù)支出  | 0.46  | ||
30311  | 住房公積金  | 32.02  | 310  | 其他資本性支出  | 1.98  | ||
30399  | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出  | 53.83  | 31001  | 辦公設(shè)備購置  | 1.98  | ||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 395.75  | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)  | 46.40  | ||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  | ||||||||||||||
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  | 公開07表  | |||
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  | 
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  | 單位:萬元  | |||||||
2016年度預(yù)算數(shù)  | 2016年度決算數(shù)  | |||||||||||||
合計(jì)  | 因公出國(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | 合計(jì)  | 因公出國(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | |||||||
小計(jì)  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | 小計(jì)  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | |||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | |||
19.76  | 
  | 13.91  | 
  | 13.91  | 5.85  | 15.89  | 
  | 12.00  | 
  | 12.00  | 3.89  | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  | ||||||||
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  | 公開08表  | 
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局  | 
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  | 單位:萬元  | |||
項(xiàng) 目  | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | 本年收入  | 本年支出  | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  | ||||
功能分類科目編碼  | 科目名稱  | 小計(jì)  | 基本支出  | 項(xiàng)目支出  | ||||
欄次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | ||
合計(jì)  | 
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無  | 
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  | |||||||||||||
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  | 公開09表  | ||
部門:  | 
 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 
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  | 單位:萬元  | |||||
2016年度預(yù)算數(shù)  | 2016年度決算數(shù)  | ||||||||||||
合計(jì)  | 因公出國(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | 合計(jì)  | 因公出國(境)費(fèi)  | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  | 公務(wù)接待費(fèi)  | ||||||
小計(jì)  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | 小計(jì)  | 公務(wù)用車  | 公務(wù)用車  | ||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | ||
19.76  | 
  | 13.91  | 
  | 13.91  | 5.85  | 15.89  | 
  | 12.00  | 
  | 12.00  | 3.89  | ||
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下:
2016年度收入總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入514.66萬元,
其中財(cái)政撥款收入493.09萬元,其他收入9.53萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.04萬元,比2015年決算數(shù)增加95.99萬元,增長了22.93%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,并按照要求列入基本戶數(shù)據(jù)。上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。
(二)2016年度支出總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年總支出決算514.66萬元,其中:財(cái)政撥款支出493.09萬元,其他支出13.17萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬元,主要支出項(xiàng)目有退休
費(fèi)和撫恤金,比2015年決算數(shù)增加7.11萬元,增長了25.63%,主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.78萬元,主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加1.58萬元,增長了12.95%,主要原因是醫(yī)療保障費(fèi)用和計(jì)劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出412.44萬元,主要支出項(xiàng)目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)等,比2015年決算數(shù)增加66.69萬元,增長了19.29%,主要原因是基本工資水平的調(diào)整、安全生產(chǎn)與應(yīng)急救援工作力度的增強(qiáng),“職業(yè)病防治宣傳周”“安全生產(chǎn)月”等宣傳工作力度加大。
4.住房保障支出32.02萬元,主要支出項(xiàng)目住房公積金,比2015年決算減少0.96萬元,減少了2.91%,主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
5.其他支出13.17萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元,主要為基本戶數(shù)據(jù),用于保障本部門日常辦公的運(yùn)行。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入合計(jì)502.62萬元,其中財(cái)政撥款收入493.09萬元,其他收入9.53萬元。具體情況如下:
社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬元,占財(cái)政撥款收入的7.07%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.78萬元,占財(cái)政撥款收入的2.79%。
資源勘探信息等支出412.44萬元,占財(cái)政撥款收入的83.64%。
住房保障支出32.02萬元,占財(cái)政撥款收入的6.5%。
事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出合計(jì)506.26萬元。具體情況如下:
(一)基本支出455.32萬元,占本年支出合計(jì)的89.94%。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬元,主要用于退休費(fèi)和撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.78萬元,主要用于醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù);資源勘探信息等支出412.44萬元,主要用于在職人員基本工資和日常公用支出;住房保障32.02萬元,主要用于公積金和購房補(bǔ)貼。
(二)項(xiàng)目支出50.94萬元,占本年支出合計(jì)的10.06%。其中,資源勘探信息等支出50.94萬元,主要用于安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳費(fèi)等。
(三)上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出均為零。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入493.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為零,與年初預(yù)算數(shù)持平;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為零,與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.09萬元,基本支出442.15萬元,項(xiàng)目支出50.94萬元。具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.85萬元,基本支出34.85萬元,
項(xiàng)目支出為零,主要支出項(xiàng)目有退休費(fèi)和撫恤金,比2015年決算數(shù)增加7.11萬元,增長了25.63%,主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.78萬元,基本支出13.78萬元,項(xiàng)目支出為零,主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加1.58萬元,增長了12.95%,主要原因是本年度醫(yī)療保障與計(jì)劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出412.44萬元,基本支出361.50萬元,項(xiàng)目支出50.94萬元,主要支出項(xiàng)目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)等,比2015年決算數(shù)增加66.69萬元,增長了19.29%,主要原因是基本工資水平的調(diào)整、“職業(yè)病防治法宣傳周”“安全生產(chǎn)月”工作力度加大。
4.住房保障支出32.02萬元,基本支出32.98萬元,項(xiàng)目支出為零,主要支出項(xiàng)目有住房公積金與住房補(bǔ)貼,比2015年決算數(shù)減少0.96萬元,減少了2.91%,主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出442.15萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)支出395.75萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出46.40萬元。具體情況如下:
1.工資福利支出合計(jì)276.18萬元,占基本支出的62.46%,其中,人員經(jīng)費(fèi)276.18萬元,主要包括基本工資193.32萬元、津貼補(bǔ)貼19.89萬元、獎(jiǎng)金27.09萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)35.88萬元,公用經(jīng)費(fèi)為零元。
2.商品和服務(wù)支出44.42萬元,占基本支出的10.05%,其中,人員經(jīng)費(fèi)為零元,公用經(jīng)費(fèi)44.42萬元,主要包括辦公費(fèi)1.54萬元、郵電費(fèi)9.18萬元、會(huì)議費(fèi)0.87萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.89萬元、勞務(wù)費(fèi)2.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.00萬元、其他交通費(fèi)用14.46萬元,其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.57萬元,占基本支出的27.04%,其中,人員經(jīng)費(fèi)119.57萬元,主要包括退休費(fèi)23.43萬元、撫恤金5.58萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.71萬元、住房公積金32.02萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.83萬元,公用經(jīng)費(fèi)為零元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共15.89萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出為零萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.00萬元,主要包括:(1)報(bào)廢零輛、更新購置零輛,購置支出零萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元,平均每輛4萬元,完成預(yù)算13.91萬元的86.27%,比2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)增加了0.09萬元,主要原因是嚴(yán)格按照公車改革制度要求控制經(jīng)費(fèi)支出的同時(shí),確保日常巡查以及專項(xiàng)督查工作的需要。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.89萬元,完成預(yù)算5.85萬元的66.50%,比2015年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)減少1.96萬元,主要用于上級單位檢查和有關(guān)單位有關(guān)業(yè)務(wù)的交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待51次,接待人數(shù)共486人。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.42萬元,比2015年減少了17.5萬元,降低了28.26%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制一般性支出。
政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1.98萬元,其中,政府采
購貨物1.98萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備零臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,本部門暫未組織對項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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