2015年度鶴山市西江大堤管理所預(yù)算公開
第一部分 2015年鶴山市西江大堤管理所
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,主要工作是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修等工作,促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學化的方向邁進,努力提高現(xiàn)代化管理水平,確保大堤萬無一失。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人,實有11人,離退休7人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
在2015年預(yù)算的主要工作任務(wù)是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護管理、防汛、歲修;工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護維修等。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算277.55萬元,其中:公共財政預(yù)算收入277.55萬元,占100%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算277.55萬元,其中本年支出277.55萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出29.85萬元,占10.75%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出9.26萬元,占3.34%;農(nóng)林水(類)支出225.79萬元,占81.35%;住房保障(類)支出12.65萬元,占4.56%。
(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共277.55萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)178.26萬元。
項目支出預(yù)算99.29萬元,主要支出項目有:(1)鶴山市西江大堤養(yǎng)護承包款:26萬;(2)杰洲竇、坦尾竇管理年費:0.73萬;(3)大堤堤段、倉庫白蟻老鼠防治:1萬;(4)鶴山市西江大堤耜耔樹丁壩群護腳工程:40萬;(5)鶴山市西江大堤路面安全設(shè)備維修工程:15萬;(6)鶴山市西江大堤辦公樓圍墻鐵門、雨縫更新工程:5萬; (7)鶴山市西江大堤丁壩維修工程設(shè)計費:1.93萬; (8)鶴山市西江大堤丁壩維修工程:0.73萬;(9)橡皮艇:3.9萬;(10)植樹專項養(yǎng)護經(jīng)費:5萬。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2015年鶴山市西江大堤管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計6.43萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出4萬元,2015年預(yù)算公務(wù)用車保有量1輛,主要包括燃料費、維修費、保險費及年審稅費等支出。
(四)公務(wù)接待費支出2.43萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費支出合計 6.43萬元,比上年同期減少0.14萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平,原因:厲行節(jié)約,減少開支。
(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,與上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出4萬元,與上年同期持平,原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出。 。
(四)公務(wù)接待費支出2.43萬元,與上年同期持平,原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制公務(wù)接待費標準,做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出。
(五)會議費支出0萬元,比上年減少0.14萬元,原因:嚴格控制會議費支出標準,厲行節(jié)約,減少會議費支出。
第二部分,部門預(yù)算公開表一  | |||
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2015 年部門收支預(yù)算總表  | |||
單位名稱:鶴山市西江大堤管理所  | 
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  | 單位:萬元  | 
收入  | 支出  | ||
項目  | 預(yù)算數(shù)  | 項目  | 預(yù)算數(shù)  | 
一、公共財政預(yù)算收入  | 277.55  | 一、一般公共服務(wù)  | 
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  | 二、國防  | 
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二、基金預(yù)算收入  | 
  | 三、公共安全  | 
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  | 四、教育  | 
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三、??顚S觅Y金收入  | 
  | 五、科學技術(shù)  | 
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  | 六、文化體育與傳媒  | 
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四、事業(yè)收入  | 
  | 七、社會保障和就業(yè)  | 29.85  | 
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  | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育  | 9.26  | 
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入  | 
  | 九、節(jié)能環(huán)保  | 
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  | 十、城鄉(xiāng)社區(qū)  | 
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六、其他收入  | 
  | 十一、農(nóng)林水  | 225.79  | 
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  | 十二、交通運輸  | 
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  | 十三、資源勘探電力信息等  | 
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  | 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等  | 
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  | 十五、金融  | 
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  | 十六、國土海洋氣象等  | 
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  | 十七、住房保障  | 12.65  | 
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  | 十八、糧油物資儲備  | 
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  | 十九、國債還本付息  | 
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  | 二十、其他支出  | 
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本年收入合計  | 277.55  | 本年支出合計  | 277.55  | 
七、上級補助收入  | 
  | 二十一、上繳上級支出  | 
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八、附屬單位上繳收入  | 
  | 二十二、對附屬單補助支出  | 
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額  | 
  | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年  | 
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  | 
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收入總計  | 277.55  | 支出總計  | 277.55  | 
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注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。  | |||
第二部分,部門預(yù)算公開表二  | 
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 2015 年部門公共財政預(yù)算撥款  | ||||||
單位:鶴山市西江大堤管理所  | 
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  | 單位:萬元  | |||
科目編碼  | 科目名稱  | 合計  | 公共財政  | 基金預(yù)算  | ||
類  | 款  | 項  | ||||
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  | 
  | 合 計  | 178.26  | 178.26  | 
  | 
208  | 
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  | 社會保障和就業(yè)支出  | 29.85  | 29.85  | 
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  | 05  | 
  | 行政事業(yè)單位離退休  | 29.85  | 29.85  | 
  | 
  | 
  | 02  | 事業(yè)單位離退休  | 29.85  | 29.85  | 
  | 
210  | 
  | 
  | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  | 9.26  | 9.26  | 
  | 
  | 05  | 
  | 醫(yī)療保障  | 7.02  | 7.02  | 
  | 
  | 
  | 02  | 事業(yè)單位醫(yī)療  | 7.02  | 7.02  | 
  | 
  | 07  | 
  | 計劃生育事務(wù)  | 2.24  | 2.24  | 
  | 
  | 
  | 17  | 計劃生育服務(wù)  | 2.24  | 2.24  | 
  | 
213  | 
  | 
  | 農(nóng)林水支出  | 126.50  | 126.50  | 
  | 
  | 03  | 
  | 水利  | 126.50  | 126.50  | 
  | 
  | 
  | 03  | 機關(guān)服務(wù)  | 126.50  | 126.50  | 
  | 
221  | 
  | 
  | 住房保障支出  | 12.65  | 12.65  | 
  | 
  | 02  | 
  | 住房改革支出  | 12.65  | 12.65  | 
  | 
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  | 01  | 住房公積金  | 12.65  | 12.65  | 
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第二部分,部門預(yù)算公開表三  | 
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 2015 年部門公共財政預(yù)算撥款  | ||||||
單位:鶴山市西江大堤管理所  | 
  | 
  | 單位:萬元  | |||
科目編碼  | 科目名稱  | 合計  | 公共財政  | 基金預(yù)算  | ||
類  | 款  | 項  | ||||
  | 
  | 
  | 合 計  | 99.29  | 99.29  | 
  | 
213  | 
  | 
  | 農(nóng)林水支出  | 99.29  | 99.29  | 
  | 
  | 03  | 
  | 水利  | 99.29  | 99.29  | 
  | 
  | 
  | 06  | 水利工程運行與維護  | 99.29  | 99.29  | 
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第二部分,部門預(yù)算公開表四  | 
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2015 年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表  | |
單位名稱:鶴山市西江大堤管理所  | 單位:萬元  | 
項目  | 本年預(yù)算數(shù)  | 
合計  | 6.43  | 
1、因公出國(境)費用  | 
  | 
2、公務(wù)接待費  | 2.43  | 
3、公務(wù)用車費  | 4.00  | 
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費  | 4.00  | 
(2)公務(wù)用車購置  | 
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注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  | |
第二部分,部門預(yù)算公開表五  | 
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2015年部門公共財政預(yù)算撥款  | |||
單位:鶴山市西江大堤管理所  | 單位:萬元  | ||
經(jīng)濟科目  | 預(yù)算內(nèi)  | ||
合計  | 一般公共預(yù)算  | 基金預(yù)算  | |
合計  | 178.26  | 178.26  | 
  | 
301 工資福利支出  | 117.84  | 117.84  | 
  | 
30101 基本工資  | 68.59  | 68.59  | 
  | 
30102 津貼補貼  | 9.88  | 9.88  | 
  | 
30103 獎金  | 8.83  | 8.83  | 
  | 
30104 社會保障繳費  | 15.65  | 15.65  | 
  | 
30107 績效工資  | 14.89  | 14.89  | 
  | 
302 商品和服務(wù)支出  | 15.68  | 15.68  | 
  | 
30217 公務(wù)接待費  | 2.43  | 2.43  | 
  | 
30231 公務(wù)用車運行維護費  | 3.99  | 3.99  | 
  | 
30299 其他商品和服務(wù)支出  | 9.26  | 9.26  | 
  | 
303 對個人和家庭的補助  | 44.74  | 44.74  | 
  | 
30302 退休費  | 29.85  | 29.85  | 
  | 
30309 獎勵金  | 2.24  | 2.24  | 
  | 
30311 住房公積金  | 12.65  | 12.65  | 
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