2015年度鶴山市水政監(jiān)察大隊預算公開
第一部分 2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
鶴山市水政監(jiān)察大隊主要職能:是依法對水事活動進行監(jiān)察檢查,對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托,辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關的行政事業(yè)性規(guī)費。
(二)人員構成情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,實有人數(shù)10人,退休人數(shù) 1人。
(三)預算年度的主要工作任務
主要抓水政執(zhí)法工作。繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點,嚴格落實執(zhí)法巡查制度,及時高效處理群眾水事糾紛來信、來訪,高壓震懾水事違法行為,保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。
二、收入預算說明
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門收入預算199.67萬元,其中:公共財政預算收入184.68萬元,占92.49%;上年結轉結余14.99萬元,占7.51%。
三、支出預算說明
(一)支出預算總體情況
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊支出預算199.67萬元,其中本年支出199.67萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)支出4.39萬元,占2.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,占3.11%;農(nóng)林水支出177.79萬元,占89.04%;住房保障支出11.28萬元,占5.65%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊公共財政預算支出199.67萬元。其中:
基本支出預算141.08萬元,占70.66%。主要為工資福利性支出108.5萬元,占76.9%;商品和服務支出14.99萬元,占10.63%;對個人和家庭的補助支出17.59萬元,占12.47%。
項目支出預算58.59萬元,占29.34%。主要支出項目有:水資源費安排的支出58.59萬元,占100%;
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)預算合計10.68萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出3.64萬元。主要包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審稅費等支出;執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量1輛。
(四)公務接待費支出7.04萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費預算支出合計10.68萬元,比上年同期減少0.71萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出0 萬元,與上年同期持平
(三)公務用車運行維護費支出3.64萬元,比上年同期減少0.36萬元,減少的原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。
(四)公務接待費支出7.04萬元,比上年同期減少0.35萬元,減少的原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制公務接待標準,做好厲行節(jié)約,減少公務接待費支出。
第二部分,部門預算公開表一  | |||
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2015 年部門收支預算總表  | |||
單位名稱:鶴山市水政監(jiān)察大隊  | 
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  | 單位:萬元  | 
收入  | 支出  | ||
項目  | 預算數(shù)  | 項目  | 預算數(shù)  | 
一、公共財政預算收入  | 184.68  | 一、一般公共服務  | 
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  | 二、國防  | 
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二、基金預算收入  | 
  | 三、公共安全  | 
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  | 四、教育  | 
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三、專款專用資金收入  | 
  | 五、科學技術  | 
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  | 六、文化體育與傳媒  | 
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四、事業(yè)收入  | 
  | 七、社會保障和就業(yè)  | 4.39  | 
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  | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育  | 6.21  | 
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入  | 
  | 九、節(jié)能環(huán)保  | 
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  | 十、城鄉(xiāng)社區(qū)  | 
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六、其他收入  | 
  | 十一、農(nóng)林水  | 177.79  | 
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  | 十二、交通運輸  | 
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  | 十三、資源勘探電力信息等  | 
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  | 十四、商業(yè)服務業(yè)等  | 
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  | 十五、金融  | 
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  | 十六、國土海洋氣象等  | 
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  | 十七、住房保障  | 11.28  | 
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  | 十八、糧油物資儲備  | 
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  | 十九、國債還本付息  | 
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  | 二十、其他支出  | 
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本年收入合計  | 184.68  | 本年支出合計  | 199.67  | 
七、上級補助收入  | 
  | 二十一、上繳上級支出  | 
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八、附屬單位上繳收入  | 
  | 二十二、對附屬單補助支出  | 
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額  | 
  | 二十三、結轉下年  | 
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十、上年結轉結余  | 14.99  | 
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收入總計  | 199.67  | 支出總計  | 199.67  | 
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注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。  | |||
第二部分,部門預算公開表二  | 
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 2015年部門公共財政預算撥款  | ||||||
單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊  | 
  | 單位:萬元  | ||||
科目編碼  | 科目名稱  | 合計  | 公共財政  | 基金預算  | ||
類  | 款  | 項  | ||||
  | 
  | 
  | 合 計  | 141.08  | 141.08  | 
  | 
208  | 
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  | 社會保障和就業(yè)支出  | 4.39  | 4.39  | 
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  | 05  | 
  | 行政事業(yè)單位離退休  | 4.39  | 4.39  | 
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  | 02  | 事業(yè)單位離退休  | 4.39  | 4.39  | 
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210  | 
  | 
  | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  | 6.21  | 6.21  | 
  | 
  | 05  | 
  | 醫(yī)療保障  | 4.29  | 4.29  | 
  | 
  | 
  | 02  | 事業(yè)單位醫(yī)療  | 4.29  | 4.29  | 
  | 
  | 07  | 
  | 計劃生育事務  | 1.92  | 1.92  | 
  | 
  | 
  | 17  | 計劃生育服務  | 1.92  | 1.92  | 
  | 
213  | 
  | 
  | 農(nóng)林水支出  | 119.20  | 119.20  | 
  | 
  | 03  | 
  | 水利  | 119.20  | 119.20  | 
  | 
  | 
  | 01  | 行政運行  | 117.04  | 117.04  | 
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  | 
  | 02  | 一般行政管理事務  | 2.16  | 2.16  | 
  | 
221  | 
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  | 住房保障支出  | 11.28  | 11.28  | 
  | 
  | 02  | 
  | 住房改革支出  | 11.28  | 11.28  | 
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  | 
  | 01  | 住房公積金  | 11.28  | 11.28  | 
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第二部分,部門預算公開表三  | 
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 2015年部門公共財政預算撥款  | ||||||
單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊  | 單位:萬元  | |||||
科目編碼  | 科目名稱  | 合計  | 公共財政  | 基金預算  | ||
類  | 款  | 項  | ||||
  | 
  | 
  | 合 計  | 58.59  | 58.59  | 
  | 
213  | 
  | 
  | 農(nóng)林水支出  | 58.59  | 58.59  | 
  | 
  | 03  | 
  | 水利  | 58.59  | 58.59  | 
  | 
  | 
  | 31  | 水資源費安排的支出  | 58.59  | 58.59  | 
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第二部分,部門預算公開表四  | 
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2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表  | |
單位名稱:鶴山市水政監(jiān)察大隊  | 單位:萬元  | 
項目  | 本年預算數(shù)  | 
合計  | 10.68  | 
1、因公出國(境)費用  | 
  | 
2、公務接待費  | 7.04  | 
3、公務用車費  | 3.64  | 
其中:(1)公務用車運行維護費  | 3.64  | 
(2)公務用車購置  | 
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  | |
第二部分,部門預算公開表五  | 
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2015年部門公共財政預算撥款  | |||
單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊  | 單位:萬元  | ||
經(jīng)濟科目  | 預算內(nèi)  | ||
合計  | 一般公共預算  | 基金預算  | |
合計  | 141.08  | 141.08  | 
  | 
301 工資福利支出  | 108.50  | 108.50  | 
  | 
30101 基本工資  | 74.66  | 74.66  | 
  | 
30102 津貼補貼  | 8.99  | 8.99  | 
  | 
30103 獎金  | 8.43  | 8.43  | 
  | 
30104 社會保障繳費  | 16.42  | 16.42  | 
  | 
302 商品和服務支出  | 14.99  | 14.99  | 
  | 
30207 郵電費  | 2.16  | 2.16  | 
  | 
30215 會議費  | 1.00  | 1.00  | 
  | 
30217 公務接待費  | 2.00  | 2.00  | 
  | 
30231 公務用車運行維護費  | 3.00  | 3.00  | 
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30299 其他商品和服務支出  | 6.83  | 6.83  | 
  | 
303 對個人和家庭的補助  | 17.59  | 17.59  | 
  | 
30302 退休費  | 4.39  | 4.39  | 
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30309 獎勵金  | 1.92  | 1.92  | 
  | 
30311 住房公積金  | 11.28  | 11.28  | 
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