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2025年上半年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))預(yù)算執(zhí)行情況報告
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2025年上半年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))預(yù)算執(zhí)行情況報告

(2025年11月27日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第九次會議通過)

鶴山市共和鎮(zhèn)財政所

(鶴山工業(yè)城管理委員會財政辦公室)

各位代表、同志們:

  受鶴山工業(yè)城管理委員會、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)就2025年上半年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))預(yù)算執(zhí)行情況報告(草案)向鎮(zhèn)人大作報告,請予審議。

  2025年上半年,工業(yè)城(共和鎮(zhèn))堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,全面落實"百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程"部署。在鶴山市委、市政府和鎮(zhèn)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,我們緊緊圍繞“建設(shè)南部制造新城”戰(zhàn)略定位,積極把握“大橋經(jīng)濟”發(fā)展機遇,立足全國重點鎮(zhèn)發(fā)展基礎(chǔ),堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),全力建設(shè)產(chǎn)城融合示范區(qū)。通過全鎮(zhèn)上下的共同努力,上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)有序,收入質(zhì)量穩(wěn)步提升,重點支出保障有力,財政管理規(guī)范高效,為實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)奠定了堅實的財政基礎(chǔ)。

  一、2025年上半年財政一般公共預(yù)算收支情況

  (一)一般公共預(yù)算收入情況

  2025年上半年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)24,327萬元,同比增幅11.0%,增量在全市鎮(zhèn)街排名第一,增幅在全市鎮(zhèn)街排名第二。

  按我市鎮(zhèn)級分稅制財政體制分成后,2025年上半年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))本級一般公共預(yù)算收入為18,253萬元,完成全年預(yù)算的41.4%,同比增長12.08%。其中稅收收入17,368萬元,完成全年預(yù)算的46.92%,同比增長12.82%;非稅收入885萬元,完成全年預(yù)算的12.51%,同比下降0.56%。加上上級轉(zhuǎn)移性收入3,083萬元,本級一般公共預(yù)算總收入合計21,336萬元。

  (二)一般公共預(yù)算支出情況

  2025年上半年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))本級一般公共預(yù)算支出13,011萬元,完成全年預(yù)算的46.05%,主要支出項目完成情況如下:

  1.一般公共服務(wù)支出1,373萬元,完成預(yù)算的50.2%;

  2.國防支出10萬元,完成預(yù)算的13.89%;

  3.公共安全支出905萬元,完成預(yù)算的46.96%;

  4.教育支出2,968萬元,完成預(yù)算的45.82%;

  5.科學(xué)技術(shù)支出61萬元,完成預(yù)算的57.01%;

  6.文化旅游體育與傳媒支出6萬元,完成預(yù)算的15.00%;

  7.社會保障和就業(yè)支出1,272萬元,完成預(yù)算的42.81%;

  8.衛(wèi)生健康支出828萬元,完成預(yù)算的36.51%;

  9.節(jié)能環(huán)保支出19萬元,完成預(yù)算的15.83%;

  10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,181萬元,完成預(yù)算的29.37%;

  11.農(nóng)林水支出3,505萬元,完成預(yù)算的133.32%;

  12.交通運輸支出54萬元,完成預(yù)算的79.41%;

  13.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出121萬元,完成預(yù)算的4.25%;

  13.住房保障支出607萬元,完成預(yù)算的49.03%;

  14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出101萬元,完成預(yù)算的23.49%。

  加上上解上級支出8,325萬元,支出合計21,336萬元,收支相抵后,實現(xiàn)平衡。

  二、2025年上半年政府性基金預(yù)算收支情況

  (一)政府性基金預(yù)算收入情況

  2025年上半年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))本級政府性基金預(yù)算收入5,956萬元,完成預(yù)算的47.27%,同比下降29.36%。其中國有土地出讓收入4,027萬元,完成預(yù)算的37.99%;污水處理費收入1,929萬元,完成預(yù)算的96.45%。

  加上上級轉(zhuǎn)移收入345萬元,上年結(jié)余收入89萬元,上半年政府性基金預(yù)算總收入合計6,390萬元。

  (二)政府性基金預(yù)算支出情況

  2025年上半年工業(yè)城(共和鎮(zhèn))政府性基金預(yù)算支出6,390萬元,完成預(yù)算的50.36%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,386萬元,農(nóng)林水支出4萬元,收支相抵后,實現(xiàn)平衡。

  三、上半年財政重點工作推進情況

  (一)培植優(yōu)質(zhì)財源,收入基礎(chǔ)更加牢固

  一是稅收基礎(chǔ)持續(xù)鞏固,收入質(zhì)量實現(xiàn)新提升。通過服務(wù)中歐合作區(qū)等重點平臺建設(shè),保障龍頭項目投產(chǎn)達效,培育新增稅源。同時加強重點稅源監(jiān)控和涉稅信息共享,確保稅收應(yīng)收盡收。2025年上半年完成稅收收入17,368萬元,同比增長12.82%,占一般公共預(yù)算收入比重達95.15%,收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

  二是非稅渠道有效拓寬,資源效益得到新發(fā)揮。通過規(guī)范行政事業(yè)性收費、國有資源有償使用等項目管理,確保非稅收入依法足額入庫。加大閑置資產(chǎn)盤活力度。2025年上半年非稅收入完成885萬元,有效補充了財政收入。

  三是債券帶動作用顯著,投資關(guān)鍵支撐得到新強化。我們堅持“資金跟著項目走”,2025年上半年成功申報高新基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程等4個專項債券項目合計1.85億元,將債券資金精準(zhǔn)投向產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、道路交通、民生保障、環(huán)境保護等關(guān)鍵領(lǐng)域,同時確保資金及時轉(zhuǎn)化為實物工作量。債券資金的注入,為重大民生工程建設(shè)提供了堅實后盾,充分展現(xiàn)了財政資金的有效調(diào)動與運用效能。 

 ?。ǘ?strong>保障重點支出,民生福祉持續(xù)改善

  一是嚴控一般支出,集中財力保障重點。 嚴控并壓減一般性支出、“三公”經(jīng)費和政府購買服務(wù)費用,將騰出的財力精準(zhǔn)投向我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié),確保有限資金用在刀刃上。我鎮(zhèn)在多個部門實施打印機等辦公設(shè)備集中租賃,減少了一次性采購?fù)度?,?jié)約了財政支出,提升了資產(chǎn)使用效率。

  二是堅持民生優(yōu)先,持續(xù)增進人民福祉。始終把“?;久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”放在財政支出中的首位,把財政資金用好、用在刀刃上,提高資金效益和政策效果。社會保障就業(yè)方面支出1,272萬元,筑牢社會保障底線,足額落實低保、特困人員救助供養(yǎng)資金,為人民謀福祉,加大保障和改善民生力度,提升社會治理效能,持續(xù)提升群眾幸福感和獲得感;教育方面支出2,968萬元,優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè),保障公立學(xué)校與幼兒園經(jīng)費投入,保障學(xué)校師資及工業(yè)城一小、工業(yè)城二小、平嶺小學(xué)改擴建、共和中學(xué)宿舍樓等建設(shè),改善教學(xué)環(huán)境及提升辦學(xué)質(zhì)量和水平;衛(wèi)生健康發(fā)展方面支出828萬元,不斷優(yōu)化衛(wèi)生養(yǎng)老服務(wù),扎實推進公共衛(wèi)生服務(wù),建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)運營醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)中心,推動民生事業(yè)全面發(fā)展;持續(xù)提升基層服務(wù)能力,強化公共衛(wèi)生體系保障,提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平

  三是聚力典型引領(lǐng),全速推進“百千萬工程”。 圍繞“百千萬工程”典型鎮(zhèn)村創(chuàng)建目標(biāo),堅持規(guī)劃先行、項目帶動。2025年上半年獲批典型鎮(zhèn)村獎補資金945萬元,同時保障鎮(zhèn)級資金投入,集中資源推動重點任務(wù)落地見效,確保典型鎮(zhèn)村建設(shè)成果經(jīng)得起檢驗。我鎮(zhèn)累計使用典型鎮(zhèn)資金超200萬元,精心對生態(tài)公園進行升級改造,如今公園的靚麗新姿,是“百千萬工程”實施三年來結(jié)出的豐碩果實,更是“百千萬工程”在共和扎根結(jié)果的生動印記。

  (三)激活財政效能,資金使用嚴謹高效

  一是深化績效管理,提升資金使用效益。全面實施預(yù)算績效全流程管理,強化重大政府投資項目事前評估,嚴把財政承受能力關(guān)口;加強事中績效監(jiān)控與糾偏,深化事后評價結(jié)果應(yīng)用,推動財政資金精準(zhǔn)配置、高效使用。

  二是規(guī)范項目管理,提升基建投資效益。我鎮(zhèn)進一步規(guī)范建設(shè)單位工程項目資金立項流程,強化立項階段總投資估算的成本控制。2025年上半年,累計完成工程預(yù)結(jié)算審核81項,送審金額5,363萬元,審定金額4,821萬元,核減工程造價542萬元,綜合核減率達10.11%。在審核過程中,持續(xù)強化造價會審質(zhì)量管理,對發(fā)現(xiàn)問題及時預(yù)警并督促整改,有效夯實造價服務(wù)基礎(chǔ),為全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目順利推進提供了有力支撐。

  三是強化財政監(jiān)督,筑牢資金安全防線。扎實開展財政專項檢查與自查自糾,積極配合上級審計和巡察工作,建立問題整改跟蹤機制,確保各類問題及時梳理、限期整改,切實履行財政監(jiān)管責(zé)任。

  四、財政下一步工作計劃

  2025年是全面貫徹落實黨的二十大精神、深入推進“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞市委、市政府和鎮(zhèn)委的決策部署,嚴格按照“?;?、兜底線、促均衡、提效能”的理財原則,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作,積極發(fā)揮財政職能作用,著力提升財政資源配置效率和資金使用效益,全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。

  附件1:2025年上半年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.pdf

  附件2:2025年上半年鶴山工業(yè)城(共和鎮(zhèn))政府性基金收支執(zhí)行情況表.pdf